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广西江滨医院2018年部门预算

发布时间:2018-03-12 10:20:00本文来源: 财务科

广西江滨医院2018年部门预算

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构基本情况

三、人员构成情况

四、车辆情况

第二部分:广西江滨医院2018年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分:广西江滨医院2018年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、政府采购预算安排情况说明

第四部分:名词解释



第一部分:部门概况

一、主要职能

为人民身体健康提供医疗与护理保健服务和卫生医疗,按照《医疗机构执业许可证》的规定从事相关疾病诊断、治疗活动,负责自治区本级干部医疗、预防、康复、保健工作。

二、机构基本情况

广西壮族自治区江滨医院暨广西壮族自治区第三人民医院,前身是1950年成立的广西省人民政府干部疗养院,1973年医院更名为广西壮族自治区江滨医院,2000年增挂广西壮族自治区第三人民医院牌子。医院直属于广西壮族自治区卫生计生委管理,是有60余年一所集医疗、康复、科研、教学于一体的三级甲等医院。

广西壮族自治区江滨医院位于南宁市河堤路85号,面临风景秀丽的邕江,环境优美,是南宁市花园式单位和自治区、南宁市环保医院,是广西历史最悠久的干部保健基地。全院占地面积140亩,业务用房面积7.5万平方米,目前实际开放床位1206张。职工1388人,其中高级职称160人,中级职称332人,博士、硕士研究生201人。医院长期承担区内高级干部及老干部的医疗和保健任务,并面向社会开放,服务广西区内外广大群众。

医院临床医技科室齐全,重点科室技术显著。设神经内科(3个病区)、心血管内科(3个病区)、内分泌科(2个病区)、康复医学科(6个病区)、中医科(中医脑病科)、呼吸内科、消化内科、肾内科、普外科、神经外科、骨科、妇产科、儿科、重症医学科等24个病区。其中,康复医学科是广西医疗卫生重点学科,拥有6个康复亚专业病区、5个康复治疗区、3个康复中心、一个康复实验室,共326张病床,专业技术人员近200人,形成了以脑卒中、颅脑损伤为核心的卒中康复病区,与骨科紧密结合的脊髓损伤康复病区,以肌肉骨骼康复为核心的骨科康复病区、以呼吸康复为核心的呼吸康复科、以疼痛治疗为主的疼痛康复科及以认知心理康复及痉挛治疗为特色的中西医结合康复病区等亚专科,同时涵盖了儿童康复、心肺疾病康复,并在疑难重症疾病康复方面形成了明显的治疗优势。康复治疗区面积6000多平方米,设有物理治疗科、作业治疗区、言语治疗区、心肺康复治疗中心、认知康复中心、水疗中心等7个治疗单元,是广西实力最雄厚的康复医学基地,近年来每年收治脑卒中等各类康复病人4000多人次,康复服务范围遍及全区各地,辐射至周边省份和港澳台等地区。建立了“广西江滨医院”康复专科联盟,发展成员单位40多家。

医院设备先进,诊治技术实力雄厚。拥有1.5T核磁共振成像仪、64排CT、心血管成像系统(DSA)、CR、DR、C臂机、腹腔镜系统、EMS气压弹道碎石系统、等离子前列腺电切系统、骨关节腔镜、膀胱镜、全自动生化分析仪等先进设备。开展介入性诊断治疗、腹腔镜微创手术、EMS弹道碎石取石术、CT仿真内镜成像、骨三维成像、CT/MRI血管成像、脑灌注成像和非侵入性的功能性磁共振成像技术等项目,为急危重症及疑难杂症患者的诊治和医院科研创新打下了坚实的基础。配有康复机器人、神经康复机器臂、平衡测试仪和步态分析仪等一批先进康复设备,建成了广西唯一的康复医学实验室。拥有全国规模最大的高压氧舱群,每年可治疗脑卒中等康复病人7万多人次。

医院科研氛围浓厚,积极开展国际交流合作。2008年以来,在医学领域的立项课题达到60项,其中,国家自然科学基金和国家“十二五”科技支撑计划课题4项,广西自然科学基金重点课题1项, 广西自然科学基金课题15项,自治区卫生厅重点课题及自筹经费课题40项。发表研究报告及医学论文478篇,其中,SCI论文6篇,科技核心及中文核心期刊102篇。近年来,获得广西医药卫生适宜技术推广奖4项,其中二等奖3项,三等奖1项,广西科学技术进步奖三等奖5项。先后与日本、澳大利亚、美国及俄罗斯等国家的医疗机构建立了友好合作关系,派出各专业人员出国深造,常年聘请国外著名的医学专家来院讲学和指导临床工作,每年主办国际学术交流会1-2次,医院学术水平取得很大提高。

医院是连年广西壮族自治区文明单位,多次荣获广西卫生系统行风建设先进单位等光荣称号。是国家工伤康复定点医院及广西社会保险工伤康复定点医院,是广西康复医学会、广西康复医学质量控制中心、广西康复医学保健中心挂靠单位,是中国广西-日本熊本中日友好康复康复医学培训中心,全国康复护理专科护士培训基地,广西康复护理和老年护理专科护士培训基地,中欧国际医院管理中心广西培训基地和神经系统疑难病脑立体定向手术治疗基地,中国卒中中心联盟单位。

经自治区卫计委批准,我院列为三级康复专科医院。医院将以更高的起点和崭新的精神风貌,精诚团结,锐意进取,逐步建设成为广西第一,全国领先的康复医院。

三、人员构成情况

我院差额事业单位人员编制数455人,至2017年,在职在编人员425人,在职合同制人员955人,离退休人员255人。

四、车辆情况

我院核定一般公务用车编制数14辆,实有车辆12辆。其中:6辆救护车、6辆一般业务用车。

第二部分:广西江滨医院2018年部门预算报表

(注:由于表格较多,附表头于后,网上链接公开全表)

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表


第三部分:广西江滨医院2018年部门预算情况说明


一、部门收支预算情况说明

2018年收入总预算53533.71万元,同比上年47472.35万元增加6061.36万元,同比增长12.77%;2018年支出总预算53533.71万元,同比上年47472.35万元增加6061.36万元,同比增长12.77%。增长的主要因素是:(1)政府性基金预算拨款较上年增加较多;(2)科研立项经费收入增多;(3)人员增加,导致人员经费支出较上年有所增长;(4)随着医疗卫生事业的发展,医院支出规模日渐加大,医疗卫生业务项目经费随之增加;(5)安排的专用设备购置经费较上年增多。

二、部门收入预算情况说明

2018年收入总预算53533.71万元,同比上年47472.35万元增加6061.36万元,同比增长12.77%。其中:

(一)一般公共预算拨款2006.65万元,同比上年2349.86万元减少343.21万元,降低14.61%。降低的主要因素是:(1)专用设备购置经费同比减少700万元;(2)中央财政重大公共卫生服务补助资金略有减少。

(二)政府性基金预算拨款400万元同比上年增加400万元,增长100%。增长的主要原因是中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金自治区本级项目经费增加。

(三)未纳入财政专户管理的收入安排的资49227.06万元,同比上年45122.49万元增加4104.57万元,增长9.10%。其中:1.事业收入安排的资金48222.55万元,同比上年44442.49万元增加3780.06 元,增长8.51%; 2.其他收入安排的资金1004.51万元,同比上年680万元增加324.51万元,增加47.72%。增长的主要原因是:医疗收入占医院未纳入财政专户管理的收入最大比重,医疗收入的增减是左右未纳入财政专户管理的收入的变化的主要因素。医院发展规模日渐加大,业务收入规模将有所增长。

三、部门支出预算情况说明

2018年支出总预算53533.71万元,同比上年47472.35万元增加6061.36万元,同比增长12.77%。

(一)按支出功能分类科目划分分为 “208社会保障和就业支出”、“210卫生健康支出”、“221住房保障支出”、“229其他支出”4类,其中:

(1)208社会保障和就业支出497.85万元,占支出总预算0.93%,同比上年490.27万元增加7.58万元,增长1.55%。

(2)210卫生健康支出52507.84万元,占支出总预算98.08%,同比上年46856.01万元增加5651.83万元,增长12.06%。主要是业务收入增长,因此支出也相应增长。

(3)221住房保障支出128.02万元,占支出总预算0.24%,同比上年126.07万元增加1.95万元,增长1.55%。

(4)229其他支出400万元,占支出总预算0.75%,同比上增加400万元,增长100%。主要是中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金自治区本级项目经费增加。

(二)按支出结构分类划分。分为基本支出预算和项

目支出预算。

1、基本支出预算

基本支出2950.87万元,占支出总预算5.51%,同比上年2968.08万元减少17.21万元,同比下降0.58%。其中:

工资福利支出预算2583.49万元,占基本支出预算87.55%,同比上年2418.06万元增加165.43万元,同比增长6.84%。增长的主要原因是:住房公积金从对个人和家庭的补助调入。

商品和服务支出预算277.53万元,占基本支出预算9.41%,同比上年334.59万元减少57.06万元,同比下降17.05%。下降的主要原因是:部分商品服务支出在项目支出列支,支出定额有所减少。

对个人和家庭的补助支出预算89.85万元,占基本支出预算3.04%,同比上年215.43万元减少125.58万元,同比下降58.29%。减少的主要原因是:住房公积金调至工资福利支出。

项目支出预算。

项目支出49582.84万元,占支出总预算94.49%,同比上年44504.27万元增加5078.57万元,增长11.41%。其中:

工资福利支出预算18045.51万元,占项目支出36.40%,同比上年14529.56万元增加3515.95万元,增长24.20%。增长的主要原因是:1.住房公积金的调入;2.在职人员数增加及政策性调增工资。

商品和服务支出预算26718.44万元,占项目支出53.89%,同比上年24853.31万元增加1865.13万元,增长7.50%。增长的主要原因是:随着医院的发展,医院支出规模日渐加大,所需安排的医疗卫生业务项目经费随之增加。

对个人和家庭补助支出预算114.89万元,占项目支出0.23%,同比上年1431.3万元减少1316.41万元,同比下降91.97%。减少的主要原因是:住房公积金调至工资福利支出。

债务利息及费用支出200万元,占项目支出0.40%,与上年持平。

资本性支出预算4504万元,占项目支出9.08%,同比上年3490.10增加1013.90万元,增长29.05%。主要是中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金自治区本级项目经费增加,下拨经费用于我院残疾人康复治疗中心项目建设。

四、财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收入2406.65万元,同比上年2349.86万元增加56.79万元,增长2.41%。财政拨款支出2406.65万元,同比上年2349.86万元增加56.79万元,增长2.41%。增长的主要原因是中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金自治区本级项目经费增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2018年一般公共预算支出2006.65万元,同比上年2349.86万元减少343.21万元,降低14.61%。其中:1.基本支出314.07万元,同比上年309.18万元增加4.89万元,增长1.58%。增长主要原因是:在职人员数增加。2.项目支出1692.58万元,同比上年2040.68万元减少348.10万元,减少17.06%。减少的主要原因是:(1)专用设备购置经费同比减少700万元;(2)中央财政重大公共卫生服务补助资金略有减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出314.07万元,同比上年309.18增加4.89万元,增长1.58%。增长主要原因是:在职人员数增加。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2018年预算(全口径)安排的“三公”经费支出预算90万元,其中:因公出国(境)经费支出预算30万元,公务接待费支出预算30万元,公务用车运行维护费支出预算30万元。预算金额与上年预算数一致。

按财厅要求,原则上将不再用财政拨款资金安排公益二类单位“三公两费”经费。所以医院2018年未安排有一般公共预算拨款的“三公”经费支出预算。

八、政府性基金预算情况说明

2018年政府性基金预算拨款400万元,同比上年增加400万元,增长100%。增长的主要是中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金自治区本级项目经费增加。

九、政府采购预算安排情况说明

2018年政府采购预算25310.78万元,同比上年24669.19万元增加641.59万元,增长2.60%。增长的主要原因是随着医疗业务扩大,药品、医用卫生材料采购增加。

政府采购资金类型划分:一般公共预算拨款1584.82万元,同比上年1786.46万元减少201.64万元,减少11.29%;政府性基金预算拨款400万元,同比上年增加400万元,增加100%;未纳入财政专户管理的收入安排的资金23325.96万元,同比上年22882.73万元增加443.23万元,增加1.94%。

政府采购项目类型划分:集中采购预算24053.51万元,占采购预算95.03%,同比上年24654.19万元减少600.68万元,下降2.44%;分散采购预算1257.27万元,占采购预4.97%,同比上年15万元增加1242.27万元,增长8281.80%。主要原因是:物业管理费合同到期采购。


第四部分:名词解释


一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


2018年部门预算公开表.xlsx


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